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首先,重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告的全文。为了全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划,投资者应在中国证监会指定的媒体上仔细阅读年度报告全文。
董事、监事和高级管理人员异议声明
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声明
除以下董事外,其他董事均亲自出席董事会会议审议本年度报告
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非标准审计意见提示
√适用□不适用
中汇会计师事务所于2020年4月23日召开了第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于2020年续聘财务审计机构的议案》。此事仍需提交2019年度股东大会审议通过。具体内容公告如下:
一、关于拟聘任会计师事务所事宜的说明
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)具有从事证券期货相关业务的资格。作为公司2019年的审计机构,中汇会计师事务所在为公司提供财务审计服务的过程中,严格、认真地完成了公司委托的各项审计工作,出具的审计报告客观、真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。本公司计划重新委任中汇会计师事务所为本公司2020年财务报表的核数师,任期一年。2019年,中汇会计师事务所提供的审计服务费用为人民币81万元。
二.拟任职会计师事务所的基本信息
1.组织信息
企业名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013年12月19日
注册地址:杭州市江干区新野路8号华联时代大厦甲座601室
执业资格:会计师事务所执业证书
你从事过证券服务业务吗?是的
加入相关的国际网络:是的,克里斯通国际
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1992年,于2013年12月转变为特殊普通合伙,管理总部设在杭州。经过近30年的发展,已在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济发达的省市设立了分公司,并在中国香港和美国洛杉矶建立了国际服务网络。中汇在人力资源管理、合作伙伴评估及推广与分配机制、业务项目管理、专业技术标准和质量控制、会计与财务管理等方面做出了巨大努力。中汇拥有证券期货业务、中央企业年报审计业务、财务相关审计业务、会计司法鉴定业务等多项重要的专业资质和服务能力。它可以提供全方位的专业服务,如财务审计与咨询、内部控制审计与咨询、信息技术审计与咨询、国际商务等。,特别是在ipo和上市公司审计、大型国有企业年度报告审计、金融机构年度报告审计以及内部控制审计方面。中汇于2003年加入全球13大国际会计网络,拥有全球125个国家网络服务资源,可以更好地服务中国企业走向国际化。
中汇会计师事务所已向中国人民保险公司购买注册会计师职业责任保险,累计赔偿限额为8000万元,可承保因审计失败引起的民事责任。
2.人事信息
余强,中汇会计师事务所首席合伙人。截至2019年12月31日,协会拥有1,389名员工、60名合伙人和577名注册会计师。从事证券服务业务的注册会计师有403名。
3.商业信息
中汇会计师事务所2018年的业务收入为人民币6.0528亿元,其中审计业务收入为人民币5.192亿元,证券业务收入为人民币1.8431亿元,净资产为人民币8746万元。2018年,对62家上市公司进行了年度报告审计,主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等。,平均资产价值约为53.41亿元,年报费用总额为6816万元。中汇会计师事务所具有公交在线行业的审计经验。
4.实践信息
中汇会计师事务所及其员工不违反《中国注册会计师职业道德规范》的独立性要求。
(1)项目合作伙伴:任成
执业资格:注册会计师、注册税务师
工作经历:何自2000年6月开始从事审计工作,拥有20年的审计经验,主要从事资本市场相关服务。他所负责的主要项目包括:楚灵信息、通策医疗、数字源技术、阳光照明、远程信息等上市公司年报审计项目。
证券业务年限:20年
有专业能力:是的
(2)质量控制审核人:许桔平
执业资格:注册会计师、注册税务师
工作经历:何自2000年9月开始从事审计工作,拥有19年的审计经验,主要从事资本市场相关服务,负责审核多家上市公司的年度报告审计业务。
证券业务年限:19年
有专业能力:是的
(3)拟签署的注册会计师:徐建峰
执业资格:注册会计师
工作经历:何自2008年10月开始从事审计工作,拥有11年的审计经验,主要从事资本市场相关服务。他所负责的主要项目包括:数字资源技术、通策医疗等上市公司年报审计项目。
证券业务年限:11年
有专业能力:是的
5.独立和正直的记录
近三年(2017-2019年),中汇会计师事务所共收到证券监管部门的行政处罚和行政监管措施各一项,未受到任何刑事处罚或自律措施。
项目合伙人任成和拟签约的注册会计师徐建峰在最近三年内无刑事处罚、行政处罚、行政监督措施和自律记录。
三.会计师事务所办理续展手续
1.审计委员会的业绩
本公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的经验和能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计的原则,客观、公正、公平地反映了公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构的职责,同意向董事会建议在2020年重新任命中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构。
2.独立董事的预先批准和独立意见。
前置审批意见:经审核,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务的资格,具有丰富的上市公司审计经验;签署公司审计业务的注册会计师符合《签署证券期货审计业务的注册会计师定期轮换规则》的要求。该协会多年来一直为该公司提供审计服务。在审计期间,能够履行职责,遵循独立、客观、公正的专业标准,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。我们相信中汇会计师事务所(特殊普通合伙)可以继续承担公司2020年的审计工作,同意将《关于2020年续聘财务审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立意见:经核实,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年度审计报告》真实、准确地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保证公司审计质量,保护上市公司和中小股东利益。为保持审计工作的连续性,我们同意在2020年重新任命中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务审计机构。
3.表决情况和审议程序
在2020年4月23日召开的第四届董事会第39次会议和第四届监事会第25次会议上,《关于2020年重新聘请财务审计机构的议案》经全体表决通过。董事会和监事会同意重新聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度的财务审计机构。2020年审计机构的任命仍需提交公司股东大会审议。
四.归档文件
1.第四届董事会第39次会议决议;
2.第四届监事会第二十五次决议;
3.独立董事对相关事项的独立意见;
4.拟任会计师事务所的执业许可证、主要负责人和监管业务联系人的信息和联系方式,以及签署的注册会计师身份证、执业许可证和具体审计业务的联系方式。
特此宣布。
巴士在线有限公司董事会
2020年4月25日
标题:巴士在线股份有限公司
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